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內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿促會 2019年度決算公開報告

發(fā)布日期:2020-09-18

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目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

(八)關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表


第一部分部門基本情況

一、部門職責

1)貫徹國家、內蒙古自治區(qū)和我市關于對外貿易工作的方針政策,促進對外貿易活動,促進擴大進出口貿易和投資,促進對外經濟技術合作與交流。

2)開展同世界各國、各地區(qū)經濟貿易屆、經貿團體以及有關國際組織的聯(lián)絡工作;邀請和接待經濟貿易界人士和代表團來訪、考察;組織鄂爾多斯市經貿代表團出國訪問、考察,參加有關國際組織的活動;負責與國外對口組織在華設立的機構進行聯(lián)絡。

3)根據鄂爾多斯市人民政府授權代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動,負責鄂爾多斯市赴國外舉辦經濟貿易展覽會或參加國際博覽會相關事宜的組織、協(xié)調及相關工作;主辦和承辦在我市舉辦的各種展(博)覽會。牽頭組織相關部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定及相關工作;牽頭負責本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作,督促、協(xié)調相關部門共同做好展會相關工作。

4)承擔出口商品原產地證明書的簽發(fā)及其他涉外商務傷勢單據的認證等。出具人力不可抗拒證明,簽發(fā)和認證對外貿易和海外貨運業(yè)務的文件和單證,代辦涉外商務單據證明、暫準進口貨物單證冊的出證和擔保等業(yè)務;辦理經濟貿易、仲裁和調解業(yè)務。提供有關法律咨詢法律顧問等服務。

5)代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外和外國公司及個人在中國辦理商標注冊和專利申請,提供有關工業(yè)產權和知識產權的咨詢、爭議解決等法律服務,開展技術貿易等工作。

6)組織開展經貿信息工作,向國內外有關企業(yè)和機構提供經濟技術和貿易方面的信息咨詢服務及資信調查服務。

  (7)指導協(xié)調各旗區(qū)貿促支會、國際商會的工作。

二、機構設置

1.機構情況:

相當處級事業(yè)單位,列入事業(yè)編制的社會團體序列,設立內設科室5個:綜合部、聯(lián)絡部、展覽部、會務信息部、法律部。

        2.人員情況:

     核定編制13人,現(xiàn)有在職人員12人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預算安排情況。

本部門2019年收入支出預算安排2899725元,比上年度增加673744元,增幅30%。原因是上年度單位剛剛成立,今年步入正軌,各項工作開始逐步開展,需要做好相關經費預算,保證機構高效運行。

(二)收入支出預算執(zhí)行情況。

  2018年收入預算安排2225981元,調增268279.92,年終執(zhí)行數(shù)2494260.92,預算收入完成率112.1%。

2018年支出預算安排2225981元,調增268279.92,年終執(zhí)行數(shù)2494260.92,預算支出完成率112.1%。    2019年收入預算安排2899725元,調減數(shù)137165.14,年終執(zhí)行數(shù)2762559.86,預算收入完成率95.3%。

2019年支出預算安排2899725元,調減數(shù)137165.14,年終執(zhí)行數(shù)2762559.86,預算支出完成率95.3%。

上年度超預算原因是因單位剛剛成立,未能準確預測籌備及機構運行費用;本年度由于2019中國北京世界園藝博覽會“內蒙古·鄂爾多斯市主題活動日”活動追加預算,活動結束后由結余資金,且預算利息收入結轉下年。

1.收入支出與預算對比分析。

1)預、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。

收入支出預、決算差異情況

預算

決算

差異率

收入

2899725

2762559.86

-4.73%

支出

2899725

2762559.86

-4.73%

2)差異原因:本年度由于2019中國北京世界園藝博覽會“內蒙古·鄂爾多斯市主題活動日”活動追加預算,活動結束后由資金結余。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計276.26萬元,其中:本年收入合計276.26萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計276.26萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。與2018年度相比,收入總計增加26.79萬元,增長10.70%;支出總計增加26.79萬元,增長10.70%。主要原因:一是上年度單位剛剛成立,今年步入正軌,各項工作開始逐步開展,舉辦了很多展會及商務活動;二是本年度由于2019中國北京世界園藝博覽會活動追加預算。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計276.26萬元,其中:財政撥款收入276.26萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計276.26萬元,其中:基本支出140.77萬元,占51.00%;項目支出135.48萬元,占49.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

   (四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計276.26萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計276.26萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2018年度相比,收入增加26.83萬元,增長10.80%;支出增加26.83萬元,增長10.80%。主要原因:一是上年度單位剛剛成立,今年步入正軌,各項工作開始逐步開展,舉辦了很多展會及商務活動;二是本年度由于2019中國北京世界園藝博覽會活動追加預算。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計276.26萬元,其中:基本支出140.77萬元,占51.00%;項目支出135.48萬元,占49.00%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出140.77萬元,其中:人員經費125.83萬元,主要包括:基本工資32.99萬元,津貼補貼58.5萬元,績效工資2.75萬元,社保繳費15.59萬元,醫(yī)療繳費6.34萬元,公積金8.99萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.68萬元,較上年增加38.97萬元,主要原因是:工資基數(shù)調整,單位新增人員一名公用經費14.94萬元,主要包括:辦公費1.68萬元,印刷費0.33萬元,水費0.08萬元,郵電費0.01萬元,差旅費0.01萬元,培訓費1.09萬元,勞務費1.50萬元,工會經費0.0.79萬元,福利費1.73萬元,公務用車運行維護費0.78萬元,其他交通費用6.90萬元,其他商品和服務支出0.04萬元,較上年下降147.63萬元,主要原因是:今年因出國業(yè)務相對較少,該項費用支出降低;2018年購置公務用車,而本年沒有此項費用支出。

(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為0.96萬元,支出決算為5.61萬元,完成預算的584.40%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為3.27萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.96萬元,支出決算為2.35萬元,完成預算的244.80%;公務接待費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:單位剛成立不久,各項工作逐步開展,未能準確預測籌備及運行費用。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出5.61萬元,因公出國(境)費支出3.27萬元,占58.30%;公務用車購置及運行維護費支出2.35萬元,占41.90%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出3.27萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。主要用于一是赴蒙古國參加為期5天的第四屆烏蘭巴托中國內蒙古商品展覽會;二是俄羅斯參加中俄蒙工商論壇。較上年減少10.71萬元,下降76.60%,主要原因是今年因出國業(yè)務相對較少,該項費用支出降低。

公務用車購置及運行維護費支出2.35萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年減少23.24萬元,下降100.00%,主要原因是本年未購置車輛。公務用車運行維護費支出2.35萬元,用于車輛運行維護,車均運維費2.35萬元,較上年減少0.63萬元,下降21.30%,主要原因是嚴格規(guī)范車輛管理制度,降低此項費用開支,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年減少0.10萬元,下降100.00%,主要原因是本年未產生接待費。

(八)關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度政府性基金預算財政撥款支出合計0.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%。本部門(單位)2020年無政府性基金支出決算。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

市貿促會將會展業(yè)作為貿易投資促進的重要平臺,始終踐行“辦好一次會,搞活一座城”的理念,會展規(guī)模不斷壯大,會展品質穩(wěn)步提升,國際合作日益深化。一是2019年支持或主辦大型展會8場,展出面積69000平米,成交額約6.5億元。二是成功舉辦了2019中國(鄂爾多斯)國際羊絨羊毛大會暨展覽會。展銷面積2萬平方米,參展展位328個,共有蒙古國、埃塞俄比亞、伊朗、韓國等9個國家有關使節(jié)參加大會,國內外510家采購商到會采購、229家企業(yè)到會參展,觀展人數(shù)達10萬余人,現(xiàn)場銷售1460余萬元,簽訂訂單7億元。在第十六屆中國會展行業(yè)高峰論壇(CCESF)·2019中國會展精英大會上,中國(鄂爾多斯)國際羊絨羊毛大會暨展覽會榮膺2019年中國最具影響力品牌展會。三是圓滿完成2019中國北京世界園藝博覽會“內蒙古·鄂爾多斯市主題活動日”活動任務。借助世園會國際平臺,市貿促會充分發(fā)揮貿易投資促進職能,主動擔當,積極與北京世園局、各國商協(xié)會組織及京津冀地區(qū)產業(yè)項目對接,促進我市與“一帶一路”沿線各地區(qū)開展全方位交流合作。在主題活動日期間,組織鄂托克旗烏蘭牧騎舉辦專場文藝演出,召開專場招商推介會和簽約儀式,我市7個旗區(qū)、2個園區(qū)與10家企業(yè)簽署了10個合作項目,協(xié)議總金額達172.1億元。四是組織參加了第25屆中國義烏國際小商品博覽會、第十一屆中國(無錫)國際新能源大會暨展覽會(2019中國國際產業(yè)園區(qū)招商會)、2019一帶一路名品展?上海、2019·中國二連浩特中蒙俄經貿合作洽談會的游牧文化暨民族特色產品展覽會、2019“一帶一路”名品展重慶展等展會活動。截至目前,共組織我市99家企業(yè)參加8場境內國際展會活動,成交金額共計達120萬元,現(xiàn)場簽訂合同金額約230萬元,簽訂意向性訂單金額約650萬元。先后承辦了西部“一帶一路”沿線城市貿促會合作聯(lián)盟年會、2019環(huán)渤海地區(qū)貿促系統(tǒng)工作會議,舉辦鄂爾多斯名優(yōu)特產推介會暨上海鄂爾多斯體驗中心“2019新春年貨購物節(jié)”等活動、組織參加了2019蒙古國·中國內蒙古經貿洽談會,共搭建招商推介平臺14次,簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議2項,簽約金額達1.2億元。

我們堅持把服務全市對外開放作為中心工作,充分發(fā)揮對外開放窗口和貿促機構的橋梁紐帶作用,深化同“一帶一路”沿線國家合作,加強同俄羅斯、蒙古、日本、新加坡以及港澳等地區(qū)的經貿合作,積極參與國際經貿活動,擴大同世界其他國家和地區(qū)的經貿交流,為世界了解鄂爾多斯,促進形成鄂爾多斯全方位、深層次、多領域對外交往新格局發(fā)揮了重要作用。一是“走出去”成效顯著。組織我市企業(yè)參加2019烏蘭巴托·鄂爾多斯經貿洽談會暨蒙古國中華鄂爾多斯商會揭牌儀式、2019首屆內蒙古香港綠色農畜產品推介會、2019第四屆烏蘭巴托·中國內蒙古商品展覽會、第十五屆中俄蒙工商論壇等5場國際經貿活動,組織出訪團組3批次40余人次,洽談合作并達成意向項目4項,簽約金額達200萬元。取得了良好的政治經濟效益,搭建了國際合作平臺,有力促進了地區(qū)文化互動和國際產能合作。二是“引進來”對接精準。精準搭臺促成馬里共和國駐華大使館一等參贊與伊金霍洛旗,伊朗駐上??傤I事館總領事與成吉思汗陵管委會,委內瑞拉駐上??傤I事館總領與烏審旗圖克鎮(zhèn)圍繞歷史文化、民族手工藝品、旅游等方面開展務實座談交流。成功在我市舉辦中國(鄂爾多斯)·新加坡經貿合作洽談會、內蒙古(鄂爾多斯市)·香港特區(qū)政府(投資推廣署)企業(yè)座談會、中國(康巴什)·埃塞俄比亞經貿合作座談會等6場國際經貿洽談活動。圓滿完成日本JUKI株式會社重機(中國)投資有限公司、香港特區(qū)政府投資推廣署、新加坡中國商會、日本三井化學株式會社等國際經貿考察團的來訪對接任務,與4個境外機構組織達成合作,為鄂爾多斯與這些地區(qū)開展經貿合作開辟了新路徑、新空間。

商事法律服務持續(xù)創(chuàng)新。一是認真做好出證認證工作。全年共為我市外貿企業(yè)簽發(fā)出口貨物原產地證書87份,金額達1304萬美元,涉及出口貨物銷售到阿根廷、阿曼、蒙古國、日本、德國、泰國、印度等全世界20個國家和地區(qū)。二是開展國際商事證明書業(yè)務。為進一步做好服務“走出去”企業(yè)的質量和水平,積極向中國貿促會爭取,今年11月授權鄂爾多斯市貿促會開展國際商事證明書和代辦領事認證業(yè)務,截至目前,共出具商事證明書20份,這項業(yè)務的開展結束了我市過去無授權出具國際商事證明的歷史,為我市外向型企業(yè)開展國際貿易業(yè)務提供了極大的便利,將有力促進全市外向型經濟持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。三是開展暫準進出口貨物ATA單證冊業(yè)務。2019年11月經中國貿促會正式授權開展ATA單證冊業(yè)務,該業(yè)務將大大促進我市與世界各國在商業(yè)貿易、展覽展銷、學術推廣、文藝演出、影視創(chuàng)作等方面的交流與合作,為我市外向型經濟發(fā)展注入新活力。四是加強商事法律綜合服務。統(tǒng)籌各方面法律資源,舉辦2次專題培訓,強化“一帶一路”沿線國家法律環(huán)境、貿易摩擦背景下企業(yè)合規(guī)經營和知識產權保護等內容講授,提升企業(yè)經貿摩擦和法律風險防范力。五是認真做好經貿摩擦預警各項工作。為我市企業(yè)“走出去”及時提供各類預警信息。2019年共發(fā)布經貿預警信息簡報98期,指導企業(yè)有效應對經貿摩擦,幫助企業(yè)降低風險,減少損失。

包聯(lián)駐村工作方面:一是推動“脫貧雞”、“致富羊”、“小康牛”產業(yè)項目回本增利,在飼草料、疫病防治、科學管理等方面加大投入幫扶力度,共為村集體收回寄養(yǎng)款6.6萬元。二是通過購買展位等方式組織達楞圖如村農畜產品參加2019第三屆中國·鄂爾多斯進出口商品博覽會、首屆鄂爾多斯草原絲路文化旅游節(jié)等展洽推介活動,協(xié)調“八百里黃河行”烏巴包鄂四市報業(yè)全媒體采訪達楞圖如村,助力推廣“老沙井牧場”土雞品牌和產業(yè)的品牌知名度。投資1萬元為農畜產品制作宣傳展板及包裝箱。組織開展動物疫病防治、家庭教育、電商扶貧等方面培訓3次。圍繞“兩不愁、三保障”關于住房保障的脫貧硬性目標,協(xié)調建材及購買家具資金共計54000元,為1戶貧困戶新建住房,為1戶貧困戶修繕房屋。積極組織開展消費扶貧工作,采取“以購代幫、以買代捐”的形式,購買包聯(lián)村農副產品,促進農牧民增收。三是按照“黨支部+企業(yè)+貧困戶”的產業(yè)發(fā)展模式,創(chuàng)新村集體經濟發(fā)展思路,通過公開競標方式引入企業(yè),由村委會和企業(yè)共同投資、合作經營辦廠模式,創(chuàng)辦了母液蘇打廠。積極協(xié)調相關部門為村集體爭取到20萬元入股資金,全村11戶建檔立卡貧困戶全部入股項目,每年可享受項目入股分紅。積極探索村集體經濟產業(yè)發(fā)展的新思路,明確“二產帶一產、多元發(fā)展”發(fā)展路徑,擬實施達楞圖如村“黨支部+合作社”山羊養(yǎng)殖及冷藏分割包裝項目,通過自籌資金和申報產業(yè)扶持資金予以實施,已爭取到了旗政府項目扶持資金36萬元。通過調研,確定發(fā)展“休閑垂釣+水產養(yǎng)殖+特禽養(yǎng)殖+燒烤餐飲”項目,協(xié)調工程機械修整水庫,項目的實施可以為村集體帶來長久穩(wěn)定的收入。

(二)部門決算中項目績效自評結果

市貿促會將會展業(yè)作為貿易投資促進的重要平臺,始終踐行“辦好一次會,搞活一座城”的理念,會展規(guī)模不斷壯大,會展品質穩(wěn)步提升,國際合作日益深化。

(見附表1)

績效目標自評表

(2019年度)

項目名稱

包聯(lián)駐村經費

項目負責人及電話

白軍8586670

主管部門

鄂爾多斯市貿促會

實施單位

鄂爾多斯市貿促會

資金情況(萬元)


年初預算數(shù)

全年預算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

分值

執(zhí)行率(B/A)

得分

年度資金總額:

10

10

7

7

70%

7

其中:財政撥款

10

10

7

70%

上年結轉資金

0

其他資金

0

年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

 該項目實施的主要目的是完成年度減貧任務基本消除絕對貧困戶,扶貧重點嘎查村全面推行“企業(yè)+黨支部+合作組織+農牧戶”產業(yè)發(fā)展模式。按照現(xiàn)行標準,建檔立卡貧困戶與新型經營主體利益聯(lián)結機制全面構建。

2019年鄂爾多斯貿促會包聯(lián)駐村工作隊脫產入駐鄂托克旗木凱淖爾鎮(zhèn)達楞圖如村,真正做到工作隊脫產下沉到一線。嚴格按照十項任務和十項制度要求開展工作。按照《鄂爾多斯市包聯(lián)駐村工作辦法》的具體規(guī)定落實各項工作任務,全身心投入駐村幫扶工作,積極助推包聯(lián)村基層黨建、脫貧攻堅、產業(yè)建設、集體經濟發(fā)展等工作,認真履職。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年實際完成值

分值

得分

未完成原因及擬采取的改進措施

產出指標(50分)

數(shù)量指標

為所住嘎查村天數(shù)

20

240

18

18

質量指標

為所住嘎查村精準扶貧

推動“脫貧雞”、“致富羊”、“小康牛”產業(yè)項目

3個項目

繼續(xù)推動“脫貧雞”、“致富羊”、“小康?!碑a業(yè)項目回本增利,在飼草料、疫病防治、科學管理等方面加大投入幫扶力度,共為村集體收回寄養(yǎng)款6.6萬元。投資1萬元為農畜產品制作宣傳展板及包裝箱。協(xié)調建材及購買家具資金共計54000元,為1戶貧困戶新建住房,為1戶貧困戶修繕房屋。

20

20

時效指標

脫貧攻堅進度

脫貧攻堅三年行動

嚴格按照十項任務和十項制度要求開展工作。

12

12

效益指標(30分)

社會效益指標

安排貧困戶就業(yè)

1戶

為2名貧困戶在企業(yè)安排了就業(yè)崗位,有了穩(wěn)定的收入。

10

10

組織參加展覽會

1萬

銷售額達3萬多元,其中貧困戶的產品有7000多元。

10

10

可持續(xù)影響指標

發(fā)展“休閑垂釣+水產養(yǎng)殖+特禽養(yǎng)殖+燒烤餐飲”項目

影響度

項目的實施可以為村集體帶來長久穩(wěn)定的收入。

10

10

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

所住嘎查滿意度

滿意度

滿意

10

10

總分

100

93

2019年鄂爾多斯貿促會包聯(lián)駐村工作隊脫產入駐鄂托克旗木凱淖爾鎮(zhèn)達楞圖如村,真正做到工作隊脫產下沉到一線。嚴格按照十項任務和十項制度要求開展工作。按照《鄂爾多斯市包聯(lián)駐村工作辦法》的具體規(guī)定落實各項工作任務,全身心投入駐村幫扶工作,積極助推包聯(lián)村基層黨建、脫貧攻堅、產業(yè)建設、集體經濟發(fā)展等工作,認真履職。   (見附表2)

績效目標自評表

(2019年度)

項目名稱

包聯(lián)駐村經費

項目負責人及電話

白軍8586670

主管部門

鄂爾多斯市貿促會

實施單位

鄂爾多斯市貿促會

資金情況(萬元)


年初預算數(shù)

全年預算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

分值

執(zhí)行率(B/A)

得分

年度資金總額:

10

10

7

7

70%

7

其中:財政撥款

10

10

7

70%

上年結轉資金

0

其他資金

0

年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

 該項目實施的主要目的是完成年度減貧任務基本消除絕對貧困戶,扶貧重點嘎查村全面推行“企業(yè)+黨支部+合作組織+農牧戶”產業(yè)發(fā)展模式。按照現(xiàn)行標準,建檔立卡貧困戶與新型經營主體利益聯(lián)結機制全面構建。

2019年鄂爾多斯貿促會包聯(lián)駐村工作隊脫產入駐鄂托克旗木凱淖爾鎮(zhèn)達楞圖如村,真正做到工作隊脫產下沉到一線。嚴格按照十項任務和十項制度要求開展工作。按照《鄂爾多斯市包聯(lián)駐村工作辦法》的具體規(guī)定落實各項工作任務,全身心投入駐村幫扶工作,積極助推包聯(lián)村基層黨建、脫貧攻堅、產業(yè)建設、集體經濟發(fā)展等工作,認真履職。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年實際完成值

分值

得分

未完成原因及擬采取的改進措施

產出指標(50分)

數(shù)量指標

為所住嘎查村天數(shù)

20

240

18

18

質量指標

為所住嘎查村精準扶貧

推動“脫貧雞”、“致富羊”、“小康?!碑a業(yè)項目

3個項目

繼續(xù)推動“脫貧雞”、“致富羊”、“小康?!碑a業(yè)項目回本增利,在飼草料、疫病防治、科學管理等方面加大投入幫扶力度,共為村集體收回寄養(yǎng)款6.6萬元。投資1萬元為農畜產品制作宣傳展板及包裝箱。協(xié)調建材及購買家具資金共計54000元,為1戶貧困戶新建住房,為1戶貧困戶修繕房屋。

20

20

時效指標

脫貧攻堅進度

脫貧攻堅三年行動

嚴格按照十項任務和十項制度要求開展工作。

12

12

效益指標(30分)

社會效益指標

安排貧困戶就業(yè)

1戶

為2名貧困戶在企業(yè)安排了就業(yè)崗位,有了穩(wěn)定的收入。

10

10

組織參加展覽會

1萬

銷售額達3萬多元,其中貧困戶的產品有7000多元。

10

10

可持續(xù)影響指標

發(fā)展“休閑垂釣+水產養(yǎng)殖+特禽養(yǎng)殖+燒烤餐飲”項目

影響度

項目的實施可以為村集體帶來長久穩(wěn)定的收入。

10

10

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

所住嘎查滿意度

滿意度

滿意

10

10

總分

100

93

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出0.00萬元,較2018年無變動。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2018年減少19.16萬元,降低100.00%,主要原因是:本年未采購;政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,主要是用于單位公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(七)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:孫瑞鮮   聯(lián)系電話:0477-8586670


內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿促會相關表表.xls